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        龙南市民营企业管理局本级

        2021年部门预算公开说明

         

          第一部分  龙南市民营企业管理局本级概况

          一、部门主要职责

          二、部门基本情况

         第二部分  龙南市民营企业管理局本级2021年部门预算情况说明

          一、2021年部门预算收支情况说明

          二、2021“三公”经费预算情况说明

         第三部分   龙南市民营企业管理局本级2021年部门预算表

          一、收支预算总表

          二、部门收入总表

          三、部门支出总表

          四、财政拨款收支预算表

          五、一般公共预算支出表

          六、一般公共预算基本支出表

          七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出预算表

        第四部分     名词解释

        第一部分  龙南市民营企业管理局本级概况

        一、部门主要职责

        根据龙府办发【201096号文,市民营企业管理局本级是主管全市民营(非公)经济的发展规划、指导和服务工作的市政府直属机构,主要职责是:

        (一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施,组织草拟本市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

        (二)负责研究提出全市民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制,负责对乡(镇、场)民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。

        (三)负责监测、分析全市民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。

        (四)负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革,建立现代企业制度;指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计;指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌,搞好市场营销,增强市场竞争力。

        (五)负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

        (六)指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系,负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作;指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作,提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。

        (七)负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设,为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作,会同有关部门进行职称评审。

        (八)组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作,指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作;开展与国际中小企业组织的交流与合作,帮助企业引进先进技术、项目、资金,帮助企业开拓国内外市场。

        (九)研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议,并负责会同有关部门建立、使用和管理市财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金;负责市、省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。

        (十)负责全市手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务,加强联社组织建设,监督、管理联社集体资产,开展经济合作和经验交流。

        (十一)承担龙南市促进非公有制经济发展领导小组办公室和龙南市小企业创业孵化园工作领导小组办公室的日常工作。

        (十二)承办市政府交办的其他工作。

        二、部门基本情况

        市民营企业管理局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数23人,其中:事业编制23人;实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员1人、全部补助事业人员6人。           

        第二部分  龙南市民营企业管理局本级2021年部门预算情况说明

        一、2021年部门预算收支情况说明

          (一)收入预算情况

        2021龙南市民营企业管理局本级收入预算总额为322.48万元,其中财政拨款收入322.48万元,较上年减少了23.11元。主要原因是人员减少,人员经费减少20.98万元。

          (二)支出预算情况

        2021龙南市民营企业管理局本级支出预算总额为322.48万元, 较上年减少了23.11元。其中:

          按支出项目类别划分: 基本支出322.48万元,包括工资福利支出71.29万元, 较去年减少了20.98万元,主要原因是2020年人员减少3人商品和服务支出32.24万元,与上年基本持平。对个人和家庭补助支出18.95万元,与上年基本持平。项目支出200万元,中小企业发展专项资金200万元,与上年持平。

        按支出功能科目划分: 资源勘探电力信息等事务支出322.48万元,较上年减少了23.11万元。主要原因是人员减少,人员经费减少20.98万元。

          (三)财政拨款支出情况

          2021龙南市民营企业管理局本级财政拨款支出预算322.48万元,较上年减少了23.11万。具体支出情况是:资源勘探电力信息等事务支出322.48万元,较上年减少了23.11万元。

          (四)政府性基金情况

           龙南市民营企业管理局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          (五)机关运行经费等重要事项的说明

        2021龙南市民营企业管理局本级机关运行经费322.48万元,较上年减少了23.11万。其中:

        工资福利支出71.29万元,较上年减少20.98万元,主要构成:基本工资32.43万元、津贴补贴16.21万元、奖金2.70万元、失业险0.08万元、基本医疗保险3.07万元、工伤生育保险0.36万元、大病保险0.10万元、养老保险8.17万元、职业年金2.04万元、住房公积金6.13万元。

        商品和服务支出32.24万元,与上年基本持平,主要构成:人均公用经费支出2.1万元、公务交通补贴1.97万元、邮电费0.30万元、福利费0.87万元、其他商品服务支出27万元。

        对个人和家庭的补助支出18.95万元,与上年基本持平,主要构成:离休费8.14万元、生活补助4.11万元、奖励金0.72万元、退休人员医保5.98万元。

        其他资本性支出200万元,与上年持平,主要构成:2万、其它资本性支出-中小企业发展专项资金200万元。

          (六)政府采购情况

        2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,与上年持平

          二、2021年“三公”经费预算情况说明

        2021龙南市民营企业管理局本级“三公”经费年初预算安排  8万元,与上年持平,其中:

        因公出国(境)0万元,较上年持平,主要原因是本单位实际工作中没有这项需求。

          公务接待费8万元,与上年持平,主要原因是本单位在不影响工作效率的前提下,严格执行廉洁办公的作风

        公务用车运行维护0万元,较上年持平,主要原因是本单位没有公车。

        公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是本单位没有购置公车

        第三部分  龙南市民营企业管理局本级2021年部门预算表

        (详见附表)

          一、收支预算总表

          二、部门收入总表

          三、部门支出总表

          四、财政拨款收支

          五、一般公共预算支出表

          六、一般公共预算基本支出表

          七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        第四部分   名词解释

        一、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        二、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        三、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

        四、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        七、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

        龙南市民营企业管理局本级2021年部门预算公开表

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