| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,514,281 | 一、基本支出 | 2,514,281 | 一般公共服务支出 | 2,514,281 |
| 经费拨款(补助) | 2,514,281 | 工资福利支出 | 1,488,646 | 财政事务 | 2,514,281 |
| 专项收入 | 商品和服务支出 | 874,000 | 一般行政管理事务(财政事务) | 2,514,281 | |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 151,635 | |||
| 预算内投资收入 | 其他资本性支出 | ||||
| 二、事业收入 | 二、项目支出 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | ||||
| 四、其他收入 | 商品和服务支出 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
| 其他资本性支出 | |||||
| 其他相关支出 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | |||||
| 四、对附属单位补助支出 | |||||
| 五、上缴上级支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2,514,281 | 本年支出合计 | 2,514,281 | 本年支出合计 | 2,514,281 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转(结余) | |||||
| 财政拨款结转(结余) | |||||
| 其他资金结转(结余) | |||||
| 收入总计 | 2,514,281 | 支出总计 | 2,514,281 | 支出总计 | 2,514,281 |
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